Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 714KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3609/2022), NO PERÍODO DE 09/08 A 17/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
0,00
2.763,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 714KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3609/2022), NO PERÍODO DE 09/08 A 17/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
2.763,18
24/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/048; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.763,18
06/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5316/2022
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
2.763,18
TOTAL
2.763,18
2.763,18
2.763,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.