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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO CALEGARI PAGNO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5322 Data de lançamento: 24/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ESF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 KG BRUSH UN REGULAR (AMARELO), 2 UN AGULHA SUTURA FIO DE NYLON 4.0, 6 UN PONTA DIAMANTADA INVICTA FG 1014, 6 UN PONTA DIAMANTADA KGS UN FG 1S 1016, 6 UN PONTA DIAMANTADA KGS UN FG 1S 1012, 1 UN ADESIVO MNO ADPER SINGLE- BOND2 3M P/GABINETE ODONTOLOGICO. 0,00 593,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2022 Valor Empenhado referente a: 2 KG BRUSH UN REGULAR (AMARELO), 2 UN AGULHA SUTURA FIO DE NYLON 4.0, 6 UN PONTA DIAMANTADA INVICTA FG 1014, 6 UN PONTA DIAMANTADA KGS UN FG 1S 1016, 6 UN PONTA DIAMANTADA KGS UN FG 1S 1012, 1 UN ADESIVO MNO ADPER SINGLE- BOND2 3M P/GABINETE ODONTOLOGICO. 593,60
25/08/2022 Conforme DANFE Nº 001/1659; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO 593,60
06/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5322/2022 MARCELO CALEGARI PAGNO - 15638 593,60
TOTAL 593,60 593,60 593,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.