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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RETÍFICA L.C. LTDA. ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5326 Data de lançamento: 24/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8 LT 15W40 TURBO OLEO LUBRIFICANTE PETROBRAS P/ONIBUS IUB 3303. 0,00 313,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2022 Valor Empenhado referente a: 8 LT 15W40 TURBO OLEO LUBRIFICANTE PETROBRAS P/ONIBUS IUB 3303. 313,68
13/09/2022 Conforme DANFE Nº 1/6169; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 313,68
16/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5326/2022 RETÍFICA L.C. LTDA. ME - 9717 313,68
TOTAL 313,68 313,68 313,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.