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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FM PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5337 Data de lançamento: 24/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.4-24 E 1 CONSERTO PNEU VD 04 P/TRATOR NEW HOLLAND. 0,00 3.038,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2022 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.4-24 E 1 CONSERTO PNEU VD 04 P/TRATOR NEW HOLLAND. 3.038,00
25/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 252720; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 3.038,00
06/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5337/2022 FM PNEUS LTDA - 220 2.892,18
06/09/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5337/2022 145,82
TOTAL 3.038,00 3.038,00 3.038,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 06/09/2022 145,82 Lançada
TOTAL   145,82