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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 534 Data de lançamento: 28/01/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE TROCA DE: BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO, E DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANT., ROLAMENTO CARDÂ, LONA FREIOTRAS., OLEO MOTOR, OLEO DIFERENCIAL, OLEO CAIXA E FILTRO MOTOR E FAZER EMBUCHAMENTO RODA DIANT E REVISÃO CUBOS DA RODA P/ONIBUS ISU 2354. 0,00 1.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2022 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE TROCA DE: BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO, E DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANT., ROLAMENTO CARDÂ, LONA FREIOTRAS., OLEO MOTOR, OLEO DIFERENCIAL, OLEO CAIXA E FILTRO MOTOR E FAZER EMBUCHAMENTO RODA DIANT E REVISÃO CUBOS DA RODA P/ONIBUS ISU 2354. 1.900,00
01/02/2022 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº E/20220237; 1.900,00
07/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 534/2022 LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769 1.900,00
TOTAL 1.900,00 1.900,00 1.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.