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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5353 Data de lançamento: 25/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN TAMBOR FREIO TRASEIRO, 1 JG LONA FREIO DIANT/TRAS, 64 UN REBITE ALUMINIO 13X16 C/COLA, 1 TUBO COLA 3 MM- ADESIVO/ JUNTA P/ MERCEDES IVM 2711. 0,00 2.965,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2022 Valor Empenhado referente a: 2 UN TAMBOR FREIO TRASEIRO, 1 JG LONA FREIO DIANT/TRAS, 64 UN REBITE ALUMINIO 13X16 C/COLA, 1 TUBO COLA 3 MM- ADESIVO/ JUNTA P/ MERCEDES IVM 2711. 2.965,20
29/08/2022 Conforme DANFE Nº 001/3946; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 2.965,20
06/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5353/2022 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 2.965,20
TOTAL 2.965,20 2.965,20 2.965,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.