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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5491 Data de lançamento: 26/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 un TELEFONE S/FIO PANASONIC KX-TGB11 P/CHAPEUZINHO VERMELHO, SEC. TURISMO. 0,00 139,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2022 Valor Empenhado referente a: 1 un TELEFONE S/FIO PANASONIC KX-TGB11 P/CHAPEUZINHO VERMELHO, SEC. TURISMO. 139,00
02/09/2022 Conforme DANFE Nº 890/42496818; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI 139,00
13/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5491/2022 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME - 8975 139,00
TOTAL 139,00 139,00 139,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.