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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SEGURATEL- M. SOUZA & RODRIGUES VIGILANCIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5492 Data de lançamento: 26/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN BATERIA SELADA VRLA TECH 12V7AH P/EMEF BENTO GONÇALVES. 0,00 174,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN BATERIA SELADA VRLA TECH 12V7AH P/EMEF BENTO GONÇALVES. 174,80
29/08/2022 Conforme DANFE Nº 2/2383; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 174,80
13/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5492/2022 SEGURATEL- M. SOUZA & RODRIGUES VIGILANCIA LTDA - 3080 174,80
TOTAL 174,80 174,80 174,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.