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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5519 Data de lançamento: 29/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMARA PNEU 900-20 P/MERCEDES INT 1964, 1 PROTETOR PNEU P/MERCEDES INT 1964, 2 CAMARA PNEU 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711, 2 PROTETOR PNEU P/MERCEDES IVM 2711, 2 UN ANEL DE VEDAÇÃO P/MOTONIVELADORA Nº 2, 1 UN CAMARA PNEU 19.5-24 P/ TRATOR NEW HOLLAND. 0,00 1.670,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMARA PNEU 900-20 P/MERCEDES INT 1964, 1 PROTETOR PNEU P/MERCEDES INT 1964, 2 CAMARA PNEU 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711, 2 PROTETOR PNEU P/MERCEDES IVM 2711, 2 UN ANEL DE VEDAÇÃO P/MOTONIVELADORA Nº 2, 1 UN CAMARA PNEU 19.5-24 P/ TRATOR NEW HOLLAND. 1.670,00
01/09/2022 Conforme DANFE Nº 890/42476423; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 1.670,00
12/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2022 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 1.670,00
TOTAL 1.670,00 1.670,00 1.670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.