Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
554 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 357/2022, P/ ONIBUS ISX 7779. |
0,00 |
1.783,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 357/2022, P/ ONIBUS ISX 7779. |
1.783,40 |
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31/01/2022 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 1/05243; |
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1.783,40 |
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07/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 554/2022
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 |
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1.783,40 |
TOTAL |
1.783,40 |
1.783,40 |
1.783,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.