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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5543 Data de lançamento: 30/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR E REDE ELETRICA DA LAMINADORA DE MASSAS/MAQUINA DE FAZER PÃO DA EMEF BENTO GONÇALVES. 0,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2022 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR E REDE ELETRICA DA LAMINADORA DE MASSAS/MAQUINA DE FAZER PÃO DA EMEF BENTO GONÇALVES. 30,00
31/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/05; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 30,00
08/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5543/2022 ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI - 15681 30,00
29/09/2022 TED VOLTOU APRESENTOU CONTA FÍSICA. -30,00
12/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5543/2022 ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI - 15681 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.