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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5548 Data de lançamento: 30/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 52 SC CAL PARA PINTURA 20 KG, 5 UN TRINCHA P/ PINTAR MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE. 0,00 1.090,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2022 Valor Empenhado referente a: 52 SC CAL PARA PINTURA 20 KG, 5 UN TRINCHA P/ PINTAR MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE. 1.090,00
31/08/2022 Conforme DANFE Nº 001/19701; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 1.090,00
08/09/2022 Pagamento de Empenho 5548/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.090,00
TOTAL 1.090,00 1.090,00 1.090,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.