Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.704KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3754/2022), NO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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7.940,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.704KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3754/2022), NO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
7.940,64
05/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/055; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
7.940,64
13/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5584/2022
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305
7.940,64
TOTAL
7.940,64
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.