Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ANDRE FORTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5586 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN FAIXA EM LONA IMPRESSA EM TECNOLOGIA LÁTEX, MEDINDO 300X55 CM COM O NOME DA EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN FAIXA EM LONA IMPRESSA EM TECNOLOGIA LÁTEX, MEDINDO 300X55 CM COM O NOME DA EMEI CRIANÇA FELIZ. |
180,00 |
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30/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/902; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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180,00 |
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05/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5586/2022
ANDRE FORTE - 14837 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.