Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.020KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3759/2022), NO PERÍODO DE 18/08 A 31/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
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3.906,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.020KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3759/2022), NO PERÍODO DE 18/08 A 31/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
3.906,60
05/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/049; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
3.906,60
13/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5609/2022
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
3.906,60
TOTAL
3.906,60
3.906,60
3.906,60
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.