3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES P/ SEGURO DESEMPREGO, CFE. RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8019.
0,00
267,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES P/ SEGURO DESEMPREGO, CFE. RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8019.
267,00
01/09/2022
Conforme Adiantamento Nº 8019; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH
267,00
12/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5619/2022
MARCIA DENISE BEINLICH GIMELLI - 2167
267,00
TOTAL
267,00
267,00
267,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.