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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5639 Data de lançamento: 02/09/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 332,62 LTS DE GASOLINA P/CAPTUR IZC 7D88, 115,04 LTS DE GASOLINA P/SIENA IYP 6495. 0,00 2.417,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2022 Valor Empenhado referente a: 332,62 LTS DE GASOLINA P/CAPTUR IZC 7D88, 115,04 LTS DE GASOLINA P/SIENA IYP 6495. 2.417,46
02/09/2022 Conforme DANFE Nº 001/90894; 002/32231; 001/90521; 5/49896; 001/90331; 002/32103; 002/32265; 1/39951; 2/1114872; Gabinete do Prefeito - ANTONIO VILSON BERNARDI 2.417,46
12/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5639/2022 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 2.417,46
TOTAL 2.417,46 2.417,46 2.417,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.