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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5692 Data de lançamento: 06/09/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 PCT PAPEL P/ECG 210X30 C/30 MT PCT C/5 ROLOS P/ SEC. SAUDE. 0,00 304,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2022 Valor Empenhado referente a: 2 PCT PAPEL P/ECG 210X30 C/30 MT PCT C/5 ROLOS P/ SEC. SAUDE. 304,76
08/09/2022 Conforme DANFE Nº 1/100294; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO 304,76
14/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5692/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 301,10
14/09/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5692/2022 3,66
TOTAL 304,76 304,76 304,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 14/09/2022 3,66 Lançada
TOTAL   3,66