Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JUVIANO PETRI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5744 |
Data de lançamento: |
08/09/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 25 SC PISO AUTONIVELANTE PÓ 20 KG, 2 LTA TINTA EPOXI LIQUIDA 3,6 LT, 1 UN PRIMER 5 LT, 1 ROLO FITA CREPE 50 MT P/SALAS DE HIDROMASSAGEM NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
6.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: 25 SC PISO AUTONIVELANTE PÓ 20 KG, 2 LTA TINTA EPOXI LIQUIDA 3,6 LT, 1 UN PRIMER 5 LT, 1 ROLO FITA CREPE 50 MT P/SALAS DE HIDROMASSAGEM NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
6.500,00 |
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15/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/6176786; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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6.500,00 |
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23/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5744/2022
JUVIANO PETRI - 15886 |
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6.500,00 |
TOTAL |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.