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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5801 Data de lançamento: 12/09/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 9 LT OLEO MOTRIX PERFORMA S30W C4 P/ VAN MASTER JAG 6A08. 0,00 372,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2022 Valor Empenhado referente a: 9 LT OLEO MOTRIX PERFORMA S30W C4 P/ VAN MASTER JAG 6A08. 372,60
20/10/2022 Conforme DANFE Nº 003/38182; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO 372,60
21/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5801/2022 IESA VEICULOS LTDA - 14575 371,71
21/11/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5801/2022 0,89
TOTAL 372,60 372,60 372,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 21/11/2022 0,89 Lançada
TOTAL   0,89