Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5816 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Trabalho |
Subfunção: |
Fomento ao Trabalho |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA INTEGRAÇÃO NA EMPRESA LERO FIBRAS NA CIDADE DE RIQUEZA-SC NO DIA 13/09/22. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA INTEGRAÇÃO NA EMPRESA LERO FIBRAS NA CIDADE DE RIQUEZA-SC NO DIA 13/09/22. |
250,00 |
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14/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/163; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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250,00 |
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22/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5816/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.