Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5818 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 FL E.V.A GLITTER, 1 UN ISOPOR 1X1.20, 1 CX ALFINETE C/620, 1 PCT PAPEL FOTOGRAFICO, 1,5 MT T.N.T, 4 UN APONTADOR, 6 PACOTE GLITTER 500 GR P/ SEC. TURISMO. |
0,00 |
547,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: 4 FL E.V.A GLITTER, 1 UN ISOPOR 1X1.20, 1 CX ALFINETE C/620, 1 PCT PAPEL FOTOGRAFICO, 1,5 MT T.N.T, 4 UN APONTADOR, 6 PACOTE GLITTER 500 GR P/ SEC. TURISMO. |
547,35 |
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14/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42702752; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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547,35 |
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22/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5818/2022
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 |
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547,35 |
TOTAL |
547,35 |
547,35 |
547,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.