Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 994 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3948/2022), NO PERÍODO DE 01/09 A 09/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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4.632,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 994 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3948/2022), NO PERÍODO DE 01/09 A 09/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
4.632,04
21/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/58; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
4.632,04
26/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5824/2022
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305
4.632,04
TOTAL
4.632,04
4.632,04
4.632,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.