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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5853 Data de lançamento: 14/09/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA DE SACOLAS MEDIAS, 2 PACOTE COM 500 UN DE SACO PAPEL P/PIPOCA, 5 pct CANUDINHO PLASTICO, 1 pct PRATO DESCARTAVEL C/500 UN2 P/ SEC.EDUCAÇÃO. 0,00 410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2022 Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA DE SACOLAS MEDIAS, 2 PACOTE COM 500 UN DE SACO PAPEL P/PIPOCA, 5 pct CANUDINHO PLASTICO, 1 pct PRATO DESCARTAVEL C/500 UN2 P/ SEC.EDUCAÇÃO. 410,00
21/09/2022 Conforme DANFE Nº 890/42797154; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 410,00
05/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5853/2022 CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784 410,00
TOTAL 410,00 410,00 410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.