Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: ANDRE FORTE |
Número do empenho: | 5873 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Comércio e Serviços | ||||
Subfunção: | Turismo | ||||
Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO BRANCO 1,22 MT DE ALTURA X 1,18 DE LARGURA, 1 UN ADESIVO BRANCO 1,22 MT DE ALTURA X 0,79 MT DE LARGURA, 2 UN LONA PARA PLACA DE PONTE PENCIL, MEDINDO 1,19 MT DE ALTURA X 1,30 MT DE LARGURA P/ SEC. TURISMO. | 0,00 | 535,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/09/2022 | Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO BRANCO 1,22 MT DE ALTURA X 1,18 DE LARGURA, 1 UN ADESIVO BRANCO 1,22 MT DE ALTURA X 0,79 MT DE LARGURA, 2 UN LONA PARA PLACA DE PONTE PENCIL, MEDINDO 1,19 MT DE ALTURA X 1,30 MT DE LARGURA P/ SEC. TURISMO. | 535,60 | ||
26/09/2022 | Conforme DANFE Nº 1/884; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI | 535,60 | ||
28/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5873/2022 ANDRE FORTE - 14837 | 535,60 | ||
TOTAL | 535,60 | 535,60 | 535,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |