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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDRE FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5873 Data de lançamento: 16/09/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO BRANCO 1,22 MT DE ALTURA X 1,18 DE LARGURA, 1 UN ADESIVO BRANCO 1,22 MT DE ALTURA X 0,79 MT DE LARGURA, 2 UN LONA PARA PLACA DE PONTE PENCIL, MEDINDO 1,19 MT DE ALTURA X 1,30 MT DE LARGURA P/ SEC. TURISMO. 0,00 535,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO BRANCO 1,22 MT DE ALTURA X 1,18 DE LARGURA, 1 UN ADESIVO BRANCO 1,22 MT DE ALTURA X 0,79 MT DE LARGURA, 2 UN LONA PARA PLACA DE PONTE PENCIL, MEDINDO 1,19 MT DE ALTURA X 1,30 MT DE LARGURA P/ SEC. TURISMO. 535,60
26/09/2022 Conforme DANFE Nº 1/884; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI 535,60
28/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5873/2022 ANDRE FORTE - 14837 535,60
TOTAL 535,60 535,60 535,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.