Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5904 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20 UN PASSAGENS IRAI X PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE X IRAI COM SEGURO P/ PACIENTES DA UBS. |
0,00 |
2.803,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: 20 UN PASSAGENS IRAI X PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE X IRAI COM SEGURO P/ PACIENTES DA UBS. |
2.803,00 |
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19/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/20021; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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2.803,00 |
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24/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5904/2022
VIACAO OURO E PRATA S/A. - 88 |
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2.735,73 |
24/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5904/2022 |
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67,27 |
TOTAL |
2.803,00 |
2.803,00 |
2.803,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
24/10/2022 |
67,27 |
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Lançada |
TOTAL |
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67,27 |
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