Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ANA ALICE FREY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5924 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 9UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAR E SECAR BANDEIRA, 3UN SERVIÇO DE LAVAR, SECAR E PINTAR ROSETA DE BANDEIRA DO GABINETE. |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: 9UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAR E SECAR BANDEIRA, 3UN SERVIÇO DE LAVAR, SECAR E PINTAR ROSETA DE BANDEIRA DO GABINETE. |
390,00 |
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23/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/06; Gabinete do Prefeito - ANTONIO VILSON BERNARDI |
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390,00 |
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28/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5924/2022
ANA ALICE FREY - 15505 |
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390,00 |
TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.