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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SÓ VIDROS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5930 Data de lançamento: 22/09/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN PARA BRISA PB ISF INTERIÇO 144X232 FOZ 2500, 2 UN PALHETA DIANT 28" 707MM P/ ONIBUS IUC 6285. 0,00 3.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN PARA BRISA PB ISF INTERIÇO 144X232 FOZ 2500, 2 UN PALHETA DIANT 28" 707MM P/ ONIBUS IUC 6285. 3.440,00
23/09/2022 Conforme DANFE Nº 1/69375; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 3.440,00
28/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5930/2022 SÓ VIDROS LTDA EPP - 3178 3.398,72
28/09/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5930/2022 41,28
TOTAL 3.440,00 3.440,00 3.440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/09/2022 41,28 Lançada
TOTAL   41,28