Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SÓ VIDROS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5930 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN PARA BRISA PB ISF INTERIÇO 144X232 FOZ 2500, 2 UN PALHETA DIANT 28" 707MM P/ ONIBUS IUC 6285. |
0,00 |
3.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN PARA BRISA PB ISF INTERIÇO 144X232 FOZ 2500, 2 UN PALHETA DIANT 28" 707MM P/ ONIBUS IUC 6285. |
3.440,00 |
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23/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/69375; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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3.440,00 |
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28/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5930/2022
SÓ VIDROS LTDA EPP - 3178 |
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3.398,72 |
28/09/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5930/2022 |
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41,28 |
TOTAL |
3.440,00 |
3.440,00 |
3.440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
28/09/2022 |
41,28 |
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Lançada |
TOTAL |
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41,28 |
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