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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SÓ VIDROS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5931 Data de lançamento: 22/09/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DO PARA- BRISA NO ONIBUS IUC 6285. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2022 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DO PARA- BRISA NO ONIBUS IUC 6285. 250,00
23/09/2022 Conforme DANFE Nº 1/69377; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 250,00
28/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5931/2022 SÓ VIDROS LTDA EPP - 3178 238,00
28/09/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5931/2022 12,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/09/2022 12,00 Lançada
TOTAL   12,00