Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5936 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN LUBRIFICANTE STIHL MOTOSSERRA 500 ML P/ SOPRADOR DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN LUBRIFICANTE STIHL MOTOSSERRA 500 ML P/ SOPRADOR DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
45,00 |
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22/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/91267; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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45,00 |
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10/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5936/2022
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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44,89 |
10/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5936/2022 |
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0,11 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/10/2022 |
0,11 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,11 |
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