3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 22/09/2022, PARA PARTICIPAR DE DEBATE E CAPACITAÇÃO DE REGIONALIZAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013557.
0,00
126,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 22/09/2022, PARA PARTICIPAR DE DEBATE E CAPACITAÇÃO DE REGIONALIZAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013557.
126,40
23/09/2022
CONFORME ADIANTAMENTO N° 13557 Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO
126,40
28/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5947/2022
EDSON BORGES DO CANTO - 2987
126,40
TOTAL
126,40
126,40
126,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.