Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 760 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4043/2022), NO PERÍODO DE 10/09 A 23/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
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3.435,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 760 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4043/2022), NO PERÍODO DE 10/09 A 23/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
3.435,20
28/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/31; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
3.435,20
05/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5952/2022
LOIVA MARIA CASALES GIONGO - 15354
3.435,20
TOTAL
3.435,20
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.