Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.104 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4041/2022), NO PERÍODO DE 10/09 A 23/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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5.001,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.104 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4041/2022), NO PERÍODO DE 10/09 A 23/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
5.001,12
28/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/171; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
5.001,12
05/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
5.001,12
TOTAL
5.001,12
5.001,12
5.001,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.