Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.136 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4039/2022), NO PERÍODO DE 10/09 A 23/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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5.293,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.136 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4039/2022), NO PERÍODO DE 10/09 A 23/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
5.293,76
28/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/59; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
5.293,76
05/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5956/2022
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305
5.293,76
TOTAL
5.293,76
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.