Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
600 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 113,86 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT 1170, 7,56 LTS DE GASOLINA P/MOTO IXT 5194, 150,19 LTS DE GASOLINA P/ SAVEIRO IXU 0037. |
0,00 |
1.765,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: 113,86 LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT 1170, 7,56 LTS DE GASOLINA P/MOTO IXT 5194, 150,19 LTS DE GASOLINA P/ SAVEIRO IXU 0037. |
1.765,50 |
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01/02/2022 |
JOÃO PAULO AMARO - SEC. MUN. AGRICULTURA -Conforme DANFE Nº 002/027494; 002/027761; 002/027982; 001/087813; 002/027614; 002/027836; 002/027595; |
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1.765,50 |
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10/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 600/2022
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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1.765,50 |
TOTAL |
1.765,50 |
1.765,50 |
1.765,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.