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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BS ACESSORIOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6080 Data de lançamento: 27/09/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 un MOLDURA FRONTAL 7D, 1 un CONJUNTO ENGRENAGEM MECANISMO DE HORA, 2 un LACRE GRANDE DE TACOGRAFO p/ ONIBUS IPP 8251. 0,00 465,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2022 Valor Empenhado referente a: 1 un MOLDURA FRONTAL 7D, 1 un CONJUNTO ENGRENAGEM MECANISMO DE HORA, 2 un LACRE GRANDE DE TACOGRAFO p/ ONIBUS IPP 8251. 465,00
28/09/2022 Conforme DANFE Nº 001/2228; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 465,00
06/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6080/2022 BS ACESSORIOS EIRELI - 15905 465,00
TOTAL 465,00 465,00 465,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.