Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BARRIL IND. COM. DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6092 |
Data de lançamento: |
27/09/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 21,35 KG TUBO GALV. 1.1/2X3.00MM/ 48.3MMX3.00MM P/ REDES DE AGUA DO INTERIOR. |
0,00 |
486,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: 21,35 KG TUBO GALV. 1.1/2X3.00MM/ 48.3MMX3.00MM P/ REDES DE AGUA DO INTERIOR. |
486,10 |
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27/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/126273; Sec. Da Agricultura - JOÃO PAULO AMARO |
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486,10 |
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13/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6092/2022
BARRIL IND. COM. DE FERRO E AÇO LTDA - 1909 |
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480,27 |
13/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6092/2022 |
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5,83 |
TOTAL |
486,10 |
486,10 |
486,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/10/2022 |
5,83 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,83 |
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