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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: UNIÃO GUINCHOS F.W. EIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6112 Data de lançamento: 28/09/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE VEICULO ONIBUS IPP 8251 DA CIDADE DE MARAVILHA-SC ATÉ A MECANICA NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS. 0,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2022 Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE VEICULO ONIBUS IPP 8251 DA CIDADE DE MARAVILHA-SC ATÉ A MECANICA NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS. 1.200,00
28/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/100; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 1.200,00
06/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6112/2022 UNIÃO GUINCHOS F.W. EIRELLI - 15258 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.