Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6135 |
Data de lançamento: |
28/09/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 SERVIÇO DE MONTAGEM PNEU P/TRATOR NEW HOLLAND 4X4, 5 SERVIÇO DE MONTAGEM PNEU P/RETRO Nº 06, 3 SERVIÇO DE MONTAGEM P/ RETRO Nº 5, 2 CONSERTO DE PNEU P/RETRO Nº 06. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 SERVIÇO DE MONTAGEM PNEU P/TRATOR NEW HOLLAND 4X4, 5 SERVIÇO DE MONTAGEM PNEU P/RETRO Nº 06, 3 SERVIÇO DE MONTAGEM P/ RETRO Nº 5, 2 CONSERTO DE PNEU P/RETRO Nº 06. |
600,00 |
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30/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/170; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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600,00 |
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06/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6135/2022
NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.