Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
614 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 121,06 LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW 9I81, 44,00 LTS DE GASOLINA P/FOX IXH 9368. |
0,00 |
1.115,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: 121,06 LTS DE GASOLINA P/SPIN JAW 9I81, 44,00 LTS DE GASOLINA P/FOX IXH 9368. |
1.115,19 |
|
|
01/02/2022 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 002/027429; 002/027593; 001/087837; 001/087904; 002/027598; |
|
1.115,19 |
|
10/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 614/2022
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
|
|
1.115,19 |
TOTAL |
1.115,19 |
1.115,19 |
1.115,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.