Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4152/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-PRÉ, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022, CONTRATO Nº 135/2022. |
540,00 |
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13/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 214/135932; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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350,00 |
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18/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2022 - REF. OUTUBRO/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
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344,75 |
18/10/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 6204/2022 |
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5,25 |
08/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 214/135938; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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100,00 |
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14/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
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98,50 |
14/11/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 6204/2022 |
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1,50 |
12/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 214/994712; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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90,00 |
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14/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
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88,65 |
14/12/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 6204/2022 |
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1,35 |
TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.