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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLOS BERTIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6204 Data de lançamento: 30/09/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4152/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-PRÉ, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022, CONTRATO Nº 135/2022. 0,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2022 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4152/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-PRÉ, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022, CONTRATO Nº 135/2022. 540,00
13/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 214/135932; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 350,00
18/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2022 - REF. OUTUBRO/2022 CARLOS BERTIN - 12783 344,75
18/10/2022 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 6204/2022 5,25
08/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 214/135938; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 100,00
14/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 CARLOS BERTIN - 12783 98,50
14/11/2022 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 6204/2022 1,50
12/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 214/994712; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 90,00
14/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 CARLOS BERTIN - 12783 88,65
14/12/2022 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 6204/2022 1,35
TOTAL 540,00 540,00 540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 18/10/2022 5,25 2013/2022 Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 14/11/2022 1,50 2265/2022 Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 14/12/2022 1,35 2511/2022 Lançada
TOTAL   8,10