Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.326 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4238/2022), NO PERÍODO DE 24/09 A 30/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
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4.972,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.326 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4238/2022), NO PERÍODO DE 24/09 A 30/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
4.972,50
10/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/51; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
4.972,50
14/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6279/2022
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
4.972,50
TOTAL
4.972,50
4.972,50
4.972,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.