Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.716KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4240/2022), NO PERÍODO DE 24/09 A 30/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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6.400,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.716KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4240/2022), NO PERÍODO DE 24/09 A 30/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
6.400,68
05/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/57; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
6.400,68
11/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6282/2022
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
6.400,68
TOTAL
6.400,68
6.400,68
6.400,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.