Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6295 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + FES |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8 UN ECO PALLET PLASTICO 1000 X 1200 X 150 MM- PRETO P/ FARMACIA CUIDAR + FES. |
0,00 |
1.364,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: 8 UN ECO PALLET PLASTICO 1000 X 1200 X 150 MM- PRETO P/ FARMACIA CUIDAR + FES. |
1.364,32 |
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13/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/4140; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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1.364,32 |
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18/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6295/2022
G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - 15915 |
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1.364,32 |
15/12/2022 |
VALOR NÃO FOI TRANSFERIDO A EMPRESA CREDORA NO SISTEMA BANCÁRIO. |
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-1.364,32 |
16/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6295/2022
G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - 15915 |
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1.364,32 |
TOTAL |
1.364,32 |
1.364,32 |
1.364,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.