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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BEATRIZ SCHNELL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6372 Data de lançamento: 06/10/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 41 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 104 HORAS Serviços de assessoramento de confecção de enfeites natalinos P/ SEC. TURISMO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2022, CONTRATO Nº 142/2022. 0,00 4.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2022 Valor Empenhado referente a: 104 HORAS Serviços de assessoramento de confecção de enfeites natalinos P/ SEC. TURISMO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2022, CONTRATO Nº 142/2022. 4.160,00
17/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/54; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI 4.160,00
23/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6372/2022 BEATRIZ SCHNELL - 9908 4.160,00
TOTAL 4.160,00 4.160,00 4.160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.