3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 29/09 A 30/09/2022 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013566.
0,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 29/09 A 30/09/2022 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 013566.
42,00
06/10/2022
CONFORME ADIANTAMENTO N° 13566 Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO
42,00
11/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6375/2022
GILVANO RODRIGO PINHEIRO - 8396
42,00
TOTAL
42,00
42,00
42,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.