Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6390 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10 PCT RATICIDA STRAIK P/ USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: 10 PCT RATICIDA STRAIK P/ USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
15,00 |
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07/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43102937; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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15,00 |
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13/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6390/2022
JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME - 65 |
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15,00 |
TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.