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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6475 Data de lançamento: 11/10/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN BARRA AXIAL IVECO 70C16, 2 UN TERMINAL DIREÇÃO IVECO/70C16-16MM, 4 UN PIVO SUSP. INFER/SUP. IVECO 70C16, 2 UN SANFONA SETRO/DIR IVECO 70C17 P/ ONIBUS ISV6525. 0,00 2.126,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2022 Valor Empenhado referente a: 2 UN BARRA AXIAL IVECO 70C16, 2 UN TERMINAL DIREÇÃO IVECO/70C16-16MM, 4 UN PIVO SUSP. INFER/SUP. IVECO 70C16, 2 UN SANFONA SETRO/DIR IVECO 70C17 P/ ONIBUS ISV6525. 2.126,40
13/10/2022 Conforme DANFE Nº 001/4037; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 2.126,40
18/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6475/2022 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 2.126,40
TOTAL 2.126,40 2.126,40 2.126,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.