Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6501 |
Data de lançamento: |
13/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 30 MT CABO CTPL- APL 10-30, 25 MT CABO CI 3 PARES, 30 MT CONECTOR DE EMENDA LINEAR P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
437,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: 30 MT CABO CTPL- APL 10-30, 25 MT CABO CI 3 PARES, 30 MT CONECTOR DE EMENDA LINEAR P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
437,50 |
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14/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43226853; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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437,50 |
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19/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6501/2022
RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE - 8062 |
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437,50 |
TOTAL |
437,50 |
437,50 |
437,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.