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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6501 Data de lançamento: 13/10/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 30 MT CABO CTPL- APL 10-30, 25 MT CABO CI 3 PARES, 30 MT CONECTOR DE EMENDA LINEAR P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 437,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2022 Valor Empenhado referente a: 30 MT CABO CTPL- APL 10-30, 25 MT CABO CI 3 PARES, 30 MT CONECTOR DE EMENDA LINEAR P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. 437,50
14/10/2022 Conforme DANFE Nº 890/43226853; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH 437,50
19/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6501/2022 RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE - 8062 437,50
TOTAL 437,50 437,50 437,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.