Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LISSANDRO L. LORENZATO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6511 |
Data de lançamento: |
14/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO UNO IVJ 7572 NA LINHA VILA LURDES COM DESTINO A OFICINA MECANICA NA CIDADE. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO UNO IVJ 7572 NA LINHA VILA LURDES COM DESTINO A OFICINA MECANICA NA CIDADE. |
150,00 |
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17/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/37; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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150,00 |
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20/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6511/2022
LISSANDRO L. LORENZATO - 12440 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.